江西省高科技開發中心2021年度決算
目 錄
第一部分 江西省高科技開發中心單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省高科技開發中心單位概況
一、單位主要職能
江西省高科技開發中心隸屬于江西省科學院,成立于1993年(贛編發[1993]第29號),主要職能是:以開發高科技為重點,大力開展科技成果轉移轉化工作,開展科技技術服務、技術咨詢、技術培訓以及中介服務,興辦高新技術企業經濟實體,使科技成果轉化為生產力。是省級技術轉移示范機構,開展多種形式的成果轉移、技術服務和創新創業培訓工作。先后承擔多項省一級科研課題,開辦專、本科學歷教育和在職碩士、博士培養等多項教育項目。
二、單位基本情況
本單位設立3個內設機構,分別是辦公室、技術轉移中心和科技成果評價中心。
本部門2021年年末實有人數9人,其中在職人員9人;離休0人;退休0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數0人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度單位決算表
注:當此表為空時,則本單位無財政撥款收入支出。
注:當此表為空時,則本單位無一般公開預算財政撥款支出。
注:當此表為空時,則本單位無一般公共預算財政撥款基本支出。
注:當此表為空時,則本單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
注:當此表為空時,則本單位無國有資產占用。
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計42.7元,其中年初結轉和結余22.8萬元,較2020年減少66.84萬元,減少61.02%;本年收入合計19.9萬元,較2020年減少89.64萬元,減少81.83%,主要原因是:本單位正在走注銷流程,業務逐漸減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入19.9萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計42.7萬元,其中本年支出合計31.28萬元,較2020年減少55.45萬元,減少63.93%,主要原因是:本單位正在走注銷流程,業務逐漸減少;年末結轉和結余11.42萬元,較2020年減少11.38萬元,減少49.91%,主要原因是:本單位正在走注銷流程,業務逐漸減少。
本年支出的具體構成為:基本支出31.28萬元,占100%。項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。其中:
(一)科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。
(二)社會保障和就業支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。
(三)住房保障支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成年初預算的0%。主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元,其中:
(一)工資福利支出0萬元,較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。
(二)商品和服務支出0萬元,較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。
(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。
(四)資本性支出0萬元,較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較2020年增加0萬元,增長0 %,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無。
(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。全年國內公務接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:無。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出,全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出,年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是:本單位是自收自支單位,無財政撥款支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
九、預算績效情況說明
本單位是自收自支單位,無財政撥款支出,不涉及預算績效相關工作。
第四部分 名詞解釋
科學技術支出(類206)應用研究(款03)機構運行(項01):反映科學技術應用研究機構的基本支出。
科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項02):反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術支出(類206)應用研究(款03)其他應用研究支出(項99):反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。
科學技術支出(類206)技術研究與開發(款04)機構運行(項01):反映各類技術研究與開發機構的基本支出。
科學技術支出(類206)技術研究與開發(款04)其他技術研究與開發支出(項99):反映除機構運行支出、科技成果轉化與擴散支出、共性技術研究與開發支出以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
科學技術支出(類206)科技條件與服務(款05)科技條件專項(項99):反映除機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外其他用于科技條件與服務方面的支出。
科學技術支出(類206)科技重大項目(款09)科技重大專項(項01)反映用于科技重大專項的經費支出。
科學技術支出(類206)其他科學技術支出(款99)其他科學技術支出(項99):反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出(類208)行政事業單位離退休(款05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項05):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)購房補貼(項03):反映按房改政策規定,江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
“三公”經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。